DFB/23/0170 |
časopis CHIP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
189,18 € |
26.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
656,34 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
609,86 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0149 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 560,07 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/23/0008 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 324,00 € |
03.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0163 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
383,30 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0162 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
242,90 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0110 |
material |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
337,62 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
servisná prehliadka VT956CX |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PK AUTO, spol.s r.o. |
31733174 |
|
166,48 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
315,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0014 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
100,80 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
servisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
nové verzie MAGMA HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0106 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
3,65 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0105 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
60,07 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0109 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
44,64 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0108 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
65,67 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0103 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
312,01 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
362,60 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0156 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0155 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
43,08 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0154 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0153 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,14 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0152 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0102 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
414,34 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0101 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
665,32 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0144 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 672,50 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0012 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
855,20 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |