Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0355 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 157,80 € 13.12.2022 14.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0154 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 158,24 € 29.11.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0153 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 51,15 € 29.11.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0163 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 5 362,30 € 05.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0330 revízia el. spotebičov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 249,00 € 27.11.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0329 revízia el. spotrebičov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 240,70 € 02.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0327 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 116,19 € 02.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0033 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 41,60 € 01.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0350 nákup učiteľskej a študentských staníc iMAC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TRACO Computers s.r.o. 31421652 18 588,00 € 07.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0343 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 85,90 € 08.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0342 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 129,20 € 08.12.2022 13.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0331 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 28,28 € 05.12.2022 10.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0034 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 764,80 € 01.12.2022 10.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0326 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 390,00 € 01.12.2022 10.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0351 sieťové komponenty Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Datacomp s.r.o. 36212466 437,83 € 08.12.2022 09.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0164 technická podpora MK-soft 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MK - soft, s.r.o. 36491594 95,40 € 05.12.2022 09.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0162 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 37,95 € 02.12.2022 09.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0160 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.12.2022 09.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0159 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mária Bajcurová 10809864 92,00 € 02.12.2022 09.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0322 kancelársky materiál VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dataservis Vranov spol.s.r.o. 36734039 73,40 € 25.11.2022 09.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0152 kniha kontrol výťahu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 9,60 € 29.11.2022 09.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0328 reproduktory, tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 59,52 € 02.12.2022 08.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0161 výmena záložnej batérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 60,00 € 02.12.2022 08.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0325 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,69 € 29.11.2022 08.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0155 krabice Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Kira Jaroslav 34820353 107,34 € 01.12.2022 08.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0032 sociálna politika zamestnancov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 720,61 € 29.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0323 PC HP Pro Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 780,90 € 25.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0318 pracovný stôl a kancelárske kreslo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NÁBYTOK MIA s.r.o 45417172 115,00 € 24.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0317 oprava zdvíhacieho zariadenia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VELCON spol. s r.o. 36056677 680,02 € 23.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0316 servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VELCON spol. s r.o. 36056677 168,00 € 23.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »