DFB/22/0237 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0235 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
05.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0096 |
kávovar a ekologický odvápňovač |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
646,97 € |
08.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0095 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
51,61 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0094 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
359,22 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0093 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
96,43 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0236 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
520,00 € |
06.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0028 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
166,40 € |
06.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0092 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
344,05 € |
06.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0091 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
121,47 € |
06.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0012 |
zemný plyn 09/2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 290,00 € |
05.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0240 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
459,16 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
213,65 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0238 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
261,65 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0245 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0244 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0243 |
poplatok za mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,58 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0241 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0246 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0097 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
91,83 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0100 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
502,02 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0249 |
verejná správa ročný prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
21.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0101 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
101,76 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0248 |
pomôcka baktérie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
48,87 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0105 |
2 ks drevená debnička |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČistéDrevo s.r.o |
05031711 |
|
123,44 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0250 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
114,14 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0099 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
131,16 € |
16.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0102 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
129,70 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0013 |
vodné a stočné 14.06.2022 - 06.09.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
841,02 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |