DFP/22/0077 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
474,75 € |
06.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0122 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
473,07 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0051 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
471,17 € |
23.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/22/0008 |
2 ks mobilná klimatizácia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Chal-Tec-Gmbh |
46906833 |
|
470,42 € |
01.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
oprava EZS budova č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
465,50 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
lieky - doplnenie lekárničiek podľa BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lekáreň Centrum VT s.r.o |
36512796 |
|
462,18 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0240 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
459,16 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0353 |
inventár potravinárska výroba NSV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
451,49 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0030 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
441,89 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0007 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
441,20 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0351 |
sieťové komponenty |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
437,83 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0034 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
427,70 € |
20.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0229 |
odborné prehliadky kotolne č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
423,05 € |
12.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0277 |
cestovné poistenie ERAZMUS+2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
421,12 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0205 |
revízia EZ telocvičňa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
420,00 € |
13.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
411,84 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
409,50 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0335 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
407,86 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
cestovné poistenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
403,86 € |
13.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0089 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
401,59 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0018 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
400,80 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0140 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
399,29 € |
09.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0014 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
396,80 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
skrinka na účtareň, doprava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Trecák |
40997812 |
|
396,00 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
jedálne kupóny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
395,94 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
392,10 € |
29.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0128 |
inventár kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
HairCosmetics Shop s.r.o |
07238908 |
|
390,33 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0095 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
388,03 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0304 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ALDA - EVA, s.r.o. |
44186592 |
|
387,35 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0188 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
387,32 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |