DFP/24/0011 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
123,66 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
revízia el. spotrebičov výrobňa jemného pečiva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
124,50 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0010 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zatkat s. r. o. |
53055993 |
|
129,60 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0038 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
135,95 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
posypová soľ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
139,26 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0016 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
152,00 € |
20.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
02.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0018 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
159,98 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0039 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
161,10 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0001 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
162,41 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
169,32 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
171,98 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
poplatky za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
172,00 € |
26.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
175,88 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0019 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
186,50 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0040 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
187,48 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0084 |
opravy a montáž el. inštalácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
192,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
statický posúdok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. |
44768231 |
|
192,00 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0030 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
198,85 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0050 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
208,44 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0028 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
212,29 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0023 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
238,99 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
baristické školenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Solo Caffé s.r.o. |
55474543 |
|
250,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0041 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
262,26 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zväz obchodu SR |
30808839 |
|
300,00 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
laboratórne pomôcky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
301,20 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |