DFB/22/0005 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0032 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0135 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0225 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0241 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0292 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0344 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
kozmetický ozonizér |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
58,99 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
59,19 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0328 |
reproduktory, tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
59,52 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
členské v SkBA na rok 2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenská barmanská asociácia |
30851092 |
|
60,00 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0005 |
zákusok ku káve Deň učiteľov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
60,00 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0161 |
výmena záložnej batérie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
60,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0170 |
tonery |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
60,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/22/0035 |
podana strava |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
60,05 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0123 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
60,48 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0071 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ČUTKA spol. s.r.o. |
31657346 |
|
60,54 € |
24.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0147 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
60,60 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0172 |
snímač čiarového kódu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. |
36019402 |
|
63,50 € |
16.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0209 |
časopis CHIP 10/2022 - 09/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
15.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0192 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
64,40 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0020 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VANES s.r.o. |
36193003 |
|
64,80 € |
15.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0272 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
65,16 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0314 |
učebnice |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
65,80 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |