Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0014 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 18.01.2022 24.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0088 nové verzie Magma HCM -2. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0195 nové verzie Magma HCM -3. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0266 nové verzie Magma HCM -4. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0020 predplatné časopis Škola Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 26,00 € 24.01.2022 01.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0012 vykonávanie prác RAP modul zverejňovanie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 24.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0117 kozmetický materiál MS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 26,96 € 26.04.2022 02.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0003 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0035 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0102 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0138 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0200 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.07.2022 01.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0221 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 09.08.2022 17.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0268 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0294 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 08.11.2022 19.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0165 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,12 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0243 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,60 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0060 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 27,83 € 06.06.2022 13.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0134 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 28,00 € 06.05.2022 13.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0021 občerstvenie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 28,00 € 07.07.2022 14.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0346 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0331 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 28,28 € 05.12.2022 10.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0063 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 28,30 € 08.03.2022 16.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0061 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 07.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0098 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 06.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0160 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 03.06.2022 08.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0185 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 30.06.2022 06.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0011 regenerácia pracovnej sily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 30,00 € 02.05.2022 11.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0279 členský príspevok 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka 37857665 30,00 € 25.10.2022 09.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »