DFB/23/0230 |
poplatky za služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0229 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0228 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0138 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
757,92 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0136 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
92,70 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0252 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-87,73 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0251 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-66,95 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0250 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-140,34 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0249 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-108,65 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0248 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-74,23 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0247 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-144,31 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0246 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-155,59 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0245 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-93,71 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0244 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-156,02 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0243 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-164,98 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0242 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-97,03 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0241 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-149,02 € |
13.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0220 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 380,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0018 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
761,60 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0234 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
125,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0237 |
nové verzie MAGMA HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Autocont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/23/0011 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 313,41 € |
22.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0214 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 196,78 € |
22.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0253 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0145 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
126,47 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0135 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0147 |
pračka, vysávač, ekologický odvapňovač |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
922,81 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0255 |
revízia EZS |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
330,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0254 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
418,75 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0260 |
bezdrôtový video mikrofón, Comica kael na USB-C |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
266,80 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |