DFB/23/0085 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 541,77 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/23/0004 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 491,00 € |
05.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0090 |
odborné prehliadky tlakových plynových kotloch |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
313,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0059 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
208,34 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0055 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
22,18 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0096 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
12,23 € |
09.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0054 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0092 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
26.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0057 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
276,02 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0095 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0098 |
lopta futbalová, hokejka florbal VP Durkaj |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
159,70 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0097 |
lopta volejbalová VP Kačeriaková |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
153,50 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0093 |
služba technika BOZP 04/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0056 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0061 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
26,17 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0062 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
382,93 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0009 |
za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
648,00 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0060 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
977,29 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0058 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
181,42 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0094 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
1 985,00 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0008 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
635,20 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0063 |
požičanie prívesného vozíka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MILTAK s.r.o. |
51690675 |
|
76,80 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0066 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Martin Žec |
46294384 |
|
32,40 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0104 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve r. 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Regionálne vzdelávacie centruim Prešov |
31954120 |
|
45,40 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0102 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0101 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0100 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0099 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0064 |
zapožičanie teleskopickej píly |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Multi-rent s. r. o. |
54797543 |
|
80,00 € |
12.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |