Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0124 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 180,07 € 14.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0208 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 406,38 € 14.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0207 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 365,93 € 14.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0206 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 900,34 € 14.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0123 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 40,91 € 13.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0122 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 313,56 € 12.09.2023 19.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0121 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 7,30 € 11.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0200 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 21,75 € 07.09.2023 13.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0199 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.09.2023 13.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0205 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0204 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0203 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0202 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,62 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0201 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0120 stravné lístky - tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 621,72 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0116 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 86,40 € 05.09.2023 11.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0117 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 25,06 € 05.09.2023 11.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0198 revízia bleskozvodov B č. 3 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 168,00 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0196 revízia bleskozvodov budova Oáza Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 112,00 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0195 revízia bleskozvodov B č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 140,00 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0119 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 130,19 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0118 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 347,71 € 05.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0197 revízia bleskozvodov budova CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 84,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0010 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 356,00 € 05.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0194 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 532,50 € 04.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0017 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 170,40 € 04.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0191 učebnice - príspevok na eduk. publikácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Martinus, s.r.o. 45503249 2 180,05 € 31.08.2023 06.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0193 elektrická uhlová brúska, rukavice, brúsny kotúč Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 151,10 € 31.08.2023 11.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0115 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 324,32 € 31.08.2023 12.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0192 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 224,53 € 31.08.2023 12.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »