DFP/23/0106 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
3,65 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0105 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
60,07 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0103 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
312,01 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
656,34 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
609,86 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0149 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 560,07 € |
07.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0156 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0155 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
43,08 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0154 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0153 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,14 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0152 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
10.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
10.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0159 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
70,71 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0158 |
servisné práce |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
servisná prehliadka VT956CX |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PK AUTO, spol.s r.o. |
31733174 |
|
166,48 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0161 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
315,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0014 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
100,80 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0109 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
44,64 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0108 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
65,67 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0163 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
383,30 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0162 |
revízia tlakové nádoby kotolňa č. 3 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Nadzam Marián revízie tlakových nádob |
33272590 |
|
242,90 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
362,60 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0110 |
material |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
337,62 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0165 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
189,18 € |
26.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0166 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
26,03 € |
02.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0168 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
18,90 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
samolepka na regály |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
12,00 € |
02.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0015 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
86,40 € |
02.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/23/0009 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 324,00 € |
02.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0111 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |