Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0089 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 682,15 € 16.06.2023 29.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0090 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 254,96 € 19.06.2023 27.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0137 ubytovanie Nitra Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 HOTEL PATRIK, s.r.o. 36717215 947,71 € 21.06.2023 23.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0138 Microsoft Office 2019 HOME and Student PC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Digital Coach s. r. o. 47845333 74,70 € 21.06.2023 26.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0091 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 255,00 € 21.06.2023 27.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0092 čistenie kanalizácie pretlakovým vozom Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 VT-KANAL s.r.o. 46515283 100,00 € 23.06.2023 28.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0093 spotrebný materiál kozmetika Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 250,11 € 26.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0139 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 187,85 € 26.06.2023 07.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0094 požičanie prívesného vozíka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MILTAK s.r.o. 51690675 122,40 € 27.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0096 regál, údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 752,39 € 27.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0095 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 107,11 € 27.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0097 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 187,80 € 28.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0140 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 28.06.2023 04.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0141 sosvt.sk - predlženie domény Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 29.06.2023 29.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0142 kancelársky materiál, oprava stoličky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 203,20 € 30.06.2023 07.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0143 systémová podpora MAGMA HCM 01.04.2023 - 30.06.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0100 kľúče, FAB, zámky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Juraj Palík 14322234 93,90 € 30.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0099 oprava a montáž el. inštalácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 216,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0098 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0144 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 672,50 € 03.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0012 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 855,20 € 03.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0008 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 324,00 € 03.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0146 časopis IN BAR Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 04.07.2023 04.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0145 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 04.07.2023 14.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0147 stravné poukážky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 661,22 € 06.07.2023 06.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0102 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 414,34 € 06.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0101 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 665,32 € 06.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0107 nábytok kabinet Jedaleň Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NÁBYTOK MIA s.r.o 45417172 1 574,80 € 07.07.2023 12.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0104 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 265,14 € 07.07.2023 13.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0148 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »