DFB/23/0170 |
časopis CHIP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
04.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0112 |
materiál na výypravky a maľovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
44,81 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0169 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
29,90 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0180 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,07 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0179 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,60 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0178 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0177 |
telekomunikačné poplatky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0176 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0114 |
podlahová krytina, pokladka, lepenie a dovoz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Cyril MAŠČUK |
17294703 |
|
378,80 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0182 |
revízia el. spotrebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
49,80 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0181 |
revízia el. spotrebičov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
66,40 € |
10.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0113 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
168,89 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0174 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
360,67 € |
10.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0173 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,48 € |
10.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
844,43 € |
10.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0183 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
34,45 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0184 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0186 |
revízia EZ kotolňa č. 1 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
330,00 € |
21.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0185 |
revízia EZ kotolňa č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
370,00 € |
21.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
22.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0016 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
100,80 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0188 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0189 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
16,27 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0190 |
poplatok z mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
187,68 € |
30.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0191 |
učebnice - príspevok na eduk. publikácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
2 180,05 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0193 |
elektrická uhlová brúska, rukavice, brúsny kotúč |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SVK Tech Capital s.r.o |
36463825 |
|
151,10 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0115 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
324,32 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0192 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
224,53 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0194 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
532,50 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |