Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0033 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 479,88 € 12.04.2022 19.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0038 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 38,23 € 02.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0055 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 323,04 € 01.06.2022 07.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0090 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 93,06 € 31.08.2022 05.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0100 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 502,02 € 16.09.2022 20.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0168 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 601,92 € 14.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0080 Študentský časopis - Hľadaj školu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 28.03.2022 30.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0037 štrudľa vianočné posedenie zamestnancov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 186,05 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0006 stravné lístky Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 51,86 € 30.03.2022 01.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0078 strava, ubytovanie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aviva - Konstancja Szymura 6472199710 30 674,00 € 18.03.2022 23.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0286 strava a ubytovanie ERAZMUS Praha Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 AGENTURA EDUCO s.r.o 27225666 28 298,00 € 07.11.2022 08.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0171 spotrebný materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 370,10 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0002 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 80,88 € 21.01.2022 27.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0099 spotrebný materiál CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 131,16 € 16.09.2022 26.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0124 spotrebný materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Solitude s.r.o. 54054877 80,00 € 19.10.2022 20.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0285 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 219,87 € 04.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0147 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 60,60 € 18.11.2022 25.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0194 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 JURPACK s.r.o. 47064277 178,28 € 27.12.2022 30.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0174 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 250,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0124 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 141,70 € 02.05.2022 05.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0123 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 117,10 € 02.05.2022 05.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0043 sporák kombinovaný s teplovzdušnou rúrou Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 6 199,28 € 16.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0319 sporák a teplovzdušné fritézy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 608,96 € 24.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0184 soľ posypova, baterie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 372,43 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0031 sociálna politika zamestnancov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Praktik Textil s.r.o. 44491191 1 679,04 € 15.11.2022 24.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0032 sociálna politika zamestnancov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 720,61 € 29.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0172 snímač čiarového kódu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. 36019402 63,50 € 16.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0232 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 23.08.2022 05.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0308 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2022 25.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0040 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »