Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0030 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 07.02.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0056 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 07.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0077 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 02.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0005 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0004 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,48 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0003 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0018 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 159,98 € 26.01.2024 06.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0034 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0033 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,42 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0032 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0057 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,21 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0058 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0059 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0087 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0088 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,28 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0089 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0061 služby mobilnej siete používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0006 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,89 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0035 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,47 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0060 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 44,38 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0091 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,07 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0042 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 27.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0065 služby Študentský časopis - Hľadaj školu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0101 športová trofej Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 50,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0104 statický posúdok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. 44768231 192,00 € 25.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0002 stravné lístky - DOD 1.2.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 64,75 € 05.02.2024 13.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0006 štrúdľa maková Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 95,60 € 09.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0017 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 347,64 € 21.02.2024 27.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0044 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 488,53 € 23.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0079 systemova podpora MAGMA HCM 01.01.2024 - 31.03.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »