Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0072 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Bidfood Slovakia s r.o. 34152199 163,50 € 24.05.2023 01.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0084 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 59,03 € 05.06.2023 09.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0082 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 330,58 € 02.06.2023 13.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0081 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 855,70 € 02.06.2023 16.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0080 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 423,47 € 02.06.2023 16.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0090 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 254,96 € 19.06.2023 27.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0089 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 682,15 € 16.06.2023 29.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0104 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 265,14 € 07.07.2023 13.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0102 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 414,34 € 06.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0101 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 665,32 € 06.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0106 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 3,65 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0105 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 60,07 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0109 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 44,64 € 13.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0108 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 65,67 € 13.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0012 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0060 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0129 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 19.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0156 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0176 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0201 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 18.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0229 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 17.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0276 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2023 20.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0299 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0063 požičanie prívesného vozíka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MILTAK s.r.o. 51690675 76,80 € 12.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0094 požičanie prívesného vozíka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MILTAK s.r.o. 51690675 122,40 € 27.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0147 pračka, vysávač, ekologický odvapňovač Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava 0035739487 922,81 € 23.10.2023 25.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0234 pracovné odevy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 125,00 € 09.10.2023 20.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0254 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 418,75 € 18.10.2023 26.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0166 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 26,03 € 02.08.2023 04.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0189 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 16,27 € 25.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »