Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0241 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0271 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0292 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2022 19.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0344 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 20.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0005 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0032 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0105 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 20.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0163 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0149 pracovná obuv Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 17,14 € 21.11.2022 30.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0311 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Wintex s.r.o. 31700438 673,62 € 16.11.2022 23.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0318 pracovný stôl a kancelárske kreslo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NÁBYTOK MIA s.r.o 45417172 115,00 € 24.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0213 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 21,64 € 02.08.2022 04.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0251 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 22,54 € 22.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0275 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,96 € 19.10.2022 27.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0312 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,96 € 18.11.2022 24.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0358 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,96 € 14.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0006 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 19,76 € 13.01.2022 19.01.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0038 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 21,64 € 10.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0061 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 07.03.2022 14.03.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0098 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 06.04.2022 12.04.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0160 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 03.06.2022 08.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0185 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 30.06.2022 06.07.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0027 predlženie registrácie domény sosvt.eu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 8,39 € 04.02.2022 04.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0176 predlženie registrácie domény sosvt.sk Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 21.06.2022 21.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0228 predplatné časopis IN BAR Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 12.08.2022 12.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0020 predplatné časopis Škola Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 26,00 € 24.01.2022 01.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0088 prehliadka STK, emisná a servis Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Š-autoservis Vranov s.r.o. 36455385 990,38 € 12.08.2022 19.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0363 prehrávač RCD Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 69,99 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0233 prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 13,54 € 26.08.2022 31.08.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra