Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0017 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 347,64 € 21.02.2024 27.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0042 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 27.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0020 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 108,92 € 22.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0019 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 186,50 € 22.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0021 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 51,23 € 23.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0016 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 152,00 € 20.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0018 aktualizácia a servis ERP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 96,00 € 22.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0014 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 755,72 € 20.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0046 kniha Čarovný Vranov nad Topľou a okolie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 CBS spol, s.r.o. 36754749 316,80 € 20.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0045 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 854,30 € 16.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0044 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 561,56 € 16.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0043 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 738,20 € 16.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0038 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 666,00 € 12.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0052 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FUEGO.SK s. r. o. 47569255 64,24 € 04.03.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0050 poplatky za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 172,00 € 26.02.2024 06.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0062 fotopapier lesklý Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SECUPACK s.r.o Hala Prologis Syrovice DC1 28287592 13,00 € 08.03.2024 08.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0051 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 012,50 € 26.02.2024 11.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0003 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 644,00 € 26.02.2024 11.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0063 predplatné Dobré jedlo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 News and Madia Holding a.s. 47256281 29,90 € 11.03.2024 11.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0053 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0022 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0055 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,59 € 06.03.2024 13.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0064 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 22,38 € 12.03.2024 15.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0026 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 105,16 € 13.03.2024 16.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0023 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 238,99 € 04.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0024 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 360,80 € 04.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0056 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 07.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0057 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,21 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0058 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0059 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »