Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0045 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 78,88 € 28.02.2023 28.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0019 oprava auta VT342BF - tlmič, manžeta Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Š-autoservis Vranov s.r.o. 36455385 341,86 € 24.02.2023 01.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0002 strava DOD 28.02.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 66,00 € 27.02.2023 01.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0031 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 772,68 € 07.02.2023 01.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0030 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 032,53 € 07.02.2023 01.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0029 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 589,65 € 07.02.2023 01.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0020 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 199,81 € 27.02.2023 03.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0025 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 187,54 € 01.03.2023 03.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0027 časopis Dobré jedlo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 News and Madia Holding a.s. 47256281 26,90 € 06.03.2023 06.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0050 náhradné diely k výpočtovej technike Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alza.cz a.s. 27082440 63,93 € 03.03.2023 07.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0024 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 72,69 € 01.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0026 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 30,25 € 06.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0049 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 135,91 € 03.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0048 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 177,62 € 01.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0021 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0043 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 191,69 € 27.02.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0051 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 06.03.2023 14.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0047 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 650,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0003 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 848,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0028 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 606,14 € 06.03.2023 14.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0063 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 528,04 € 14.03.2023 14.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0056 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 13.03.2023 15.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0062 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 50,45 € 13.03.2023 16.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0023 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 494,43 € 01.03.2023 16.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0022 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 96,06 € 01.03.2023 16.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0061 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,74 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0060 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0059 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0058 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0057 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »