Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0180 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 10.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0179 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,60 € 10.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0178 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 10.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0177 telekomunikačné poplatky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,82 € 10.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0176 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0183 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 34,45 € 15.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0114 podlahová krytina, pokladka, lepenie a dovoz Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Cyril MAŠČUK 17294703 378,80 € 10.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0171 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0169 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 29,90 € 04.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0015 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 86,40 € 02.08.2023 21.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0182 revízia el. spotrebičov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 49,80 € 10.08.2023 23.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0181 revízia el. spotrebičov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 66,40 € 10.08.2023 23.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0187 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 22.08.2023 24.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0113 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 168,89 € 10.08.2023 24.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0184 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 21.08.2023 30.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0186 revízia EZ kotolňa č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 330,00 € 21.08.2023 30.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0185 revízia EZ kotolňa č. 2 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 370,00 € 21.08.2023 30.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0009 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 324,00 € 02.08.2023 31.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0016 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 100,80 € 22.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0188 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 22.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0189 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 16,27 € 25.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0174 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 360,67 € 10.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0173 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 313,48 € 10.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0172 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 844,43 € 10.08.2023 04.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0191 učebnice - príspevok na eduk. publikácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Martinus, s.r.o. 45503249 2 180,05 € 31.08.2023 06.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0190 poplatok z mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 187,68 € 30.08.2023 06.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0193 elektrická uhlová brúska, rukavice, brúsny kotúč Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SVK Tech Capital s.r.o 36463825 151,10 € 31.08.2023 11.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0116 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 86,40 € 05.09.2023 11.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0117 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Hreha Ján - Firma Domaša 40054748 25,06 € 05.09.2023 11.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0115 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 324,32 € 31.08.2023 12.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »