Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0044 nopová fólia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 14,16 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0126 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0041 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 29,74 € 05.05.2022 12.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0134 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 28,00 € 06.05.2022 13.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0037 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 622,51 € 29.04.2022 13.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0002 zemný plyn 05/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 02.05.2022 13.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0139 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 17,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0138 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0137 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 16,99 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0136 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 40,27 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0135 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telecom ,a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0144 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 162,96 € 12.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0143 skrinka na účtareň, doprava Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ján Trecák 40997812 396,00 € 06.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0129 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 05.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0040 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 273,88 € 02.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0038 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 38,23 € 02.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0145 hosting WP GURU Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 97,63 € 16.05.2022 16.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0142 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 601,78 € 09.05.2022 17.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0141 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 310,75 € 09.05.2022 17.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0140 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 399,29 € 09.05.2022 17.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0045 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 120,36 € 09.05.2022 18.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0046 oprava chladiaceho boxu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Freotest-Ján Tkáč 33262527 4 814,40 € 13.05.2022 18.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0050 oprava regulátora tlaku plynu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ABM TECHNIK Milan Boroš 35343320 341,40 € 18.05.2022 26.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0147 kancelársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ALDA - EVA, s.r.o. 44186592 197,47 € 19.05.2022 26.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0146 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 26.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0149 tlačivá Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ŠEVT 31331131 78,49 € 27.05.2022 27.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0047 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 219,27 € 18.05.2022 30.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0049 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 125,40 € 18.05.2022 30.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0048 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 594,44 € 18.05.2022 30.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »