Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0063 požičanie prívesného vozíka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MILTAK s.r.o. 51690675 76,80 € 12.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0094 požičanie prívesného vozíka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MILTAK s.r.o. 51690675 122,40 € 27.06.2023 03.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0007 štrúdle Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 181,42 € 14.04.2023 20.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0189 štrudľa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 89,54 € 21.12.2023 26.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0255 revízia EZS Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 330,00 € 20.10.2023 26.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0030 oprava žehliča pradla - mangľa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 357,60 € 17.03.2023 21.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0028 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 606,14 € 06.03.2023 14.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0071 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 578,44 € 18.05.2023 26.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0110 material Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 337,62 € 25.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0215 fen Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 81,60 € 22.09.2023 27.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0131 fen Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 62,90 € 22.09.2023 27.09.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0132 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 325,88 € 22.09.2023 02.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0169 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 458,42 € 20.11.2023 24.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0186 materiál kadernicky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 362,05 € 15.12.2023 21.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0138 Microsoft Office 2019 HOME and Student PC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Digital Coach s. r. o. 47845333 74,70 € 21.06.2023 26.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0005 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 24,00 € 31.01.2023 07.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0021 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0039 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0056 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0077 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0098 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 30.06.2023 11.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0135 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.10.2023 24.10.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0150 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.11.2023 14.11.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0174 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0192 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0309 elektromontážne práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELARKO, s.r.o. 47416980 3 906,49 € 12.12.2023 18.12.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0025 perá s potlačou - propagacia,reklamné predmety Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 National Pen 474116 223,43 € 01.02.2023 06.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0027 časopis Dobré jedlo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 News and Madia Holding a.s. 47256281 26,90 € 06.03.2023 06.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0032 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 142,20 € 20.03.2023 30.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0006 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 276,61 € 01.02.2023 14.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »