Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0056 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 07.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0077 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 157,80 € 02.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0197 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 18,32 € 04.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0013 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 90,96 € 20.02.2024 22.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0064 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 22,38 € 12.03.2024 15.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0098 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 65,83 € 17.04.2024 23.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0065 služby Študentský časopis - Hľadaj školu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0001 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0029 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 07.02.2024 14.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0055 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,59 € 06.03.2024 13.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0082 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 05.04.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0107 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 38,59 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0015 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mária Bajcurová 10809864 84,00 € 20.02.2024 26.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0043 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAXCARE SK s. r. o. 56002351 1 128,11 € 22.04.2024 25.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0066 živné pôdy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MkB Test a.s. 43932576 51,17 € 14.03.2024 21.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0001 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 162,41 € 17.01.2024 30.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0011 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 123,66 € 07.02.2024 13.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0020 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 108,92 € 22.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0026 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 105,16 € 13.03.2024 16.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0030 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 198,85 € 25.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0034 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 49,32 € 03.04.2024 12.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0040 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 187,48 € 18.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0050 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 208,44 € 02.05.2024 15.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0080 revízia tlakové nádoby kotolňa č. 1 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Nadzam Marián revízie tlakových nádob 33272590 328,00 € 03.04.2024 23.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0075 modul na mandátový certifikát Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 02.04.2024 05.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0063 predplatné Dobré jedlo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 News and Madia Holding a.s. 47256281 29,90 € 11.03.2024 11.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0037 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 597,82 € 04.04.2024 09.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0049 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 581,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0018 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 159,98 € 26.01.2024 06.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0050 poplatky za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 172,00 € 26.02.2024 06.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »