DFB/24/0092 |
prenosne reproduktory, stabilizátory notebook, slúchadla |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
3 107,90 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0093 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
440,86 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
549,25 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0095 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
679,72 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
nové verzie MAGMA HCM |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0097 |
pamäťová karta |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
66,90 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
65,83 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
balik Porada pracovné stretnutie ekonómov 15.-16.04.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0100 |
lopta volejbalová - volejbal |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
20,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
športová trofej |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
revízia el. spotrebičov budova č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
74,70 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
171,98 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
statický posúdok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. |
44768231 |
|
192,00 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
účastnícky poplatok Aricoma EduHub |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ElektroAntoš s.r.o |
52447278 |
|
43,92 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
169,32 € |
06.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
61,81 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0113 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0197 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
18,32 € |
04.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0198 |
laboratórne vyšetrenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav |
42355613 |
|
37,90 € |
04.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0001 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
162,41 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0002 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
405,62 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0003 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0004 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0005 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
60,73 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0006 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
623,22 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0007 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
819,46 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0009 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
103,16 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0010 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zatkat s. r. o. |
53055993 |
|
129,60 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |