DFB/24/0032 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0033 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,42 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0034 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0035 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,47 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0036 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
predlženie registrácie domény sosvt.eu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
10,68 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 666,00 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
370,40 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
2 ks náhradný disk do notebooku |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Alza.sk.s.r.o |
36562939 |
|
77,29 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
baristické školenie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Solo Caffé s.r.o. |
55474543 |
|
250,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
služby počitačovej siete SANET |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
738,20 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0044 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
561,56 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
854,30 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
kniha Čarovný Vranov nad Topľou a okolie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
316,80 € |
20.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
grant na organizáciu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VisitEDUfinn |
27730417 |
|
1 750,00 € |
20.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
sada HP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Gigaprint.sk s.r.o |
50371294 |
|
89,20 € |
22.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
fotopapier |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
SECUPACK s.r.o Hala Prologis Syrovice DC1 |
28287592 |
|
46,20 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
poplatky za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
172,00 € |
26.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0051 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 012,50 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
FUEGO.SK s. r. o. |
47569255 |
|
64,24 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0053 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0054 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 647,00 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,59 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0056 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
157,80 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,21 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
44,38 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
služby mobilnej siete používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |