Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0241 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0242 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,58 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0243 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,60 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0244 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,07 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0245 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0246 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 13.09.2022 19.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0247 vodné a stočné 08.03.2022 - 06.09.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 028,28 € 14.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0248 pomôcka baktérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. 53231414 48,87 € 20.09.2022 22.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0249 verejná správa ročný prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 204,00 € 21.09.2022 21.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0250 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 114,14 € 22.09.2022 26.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0251 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 22,54 € 22.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0252 notebook, náhradné komponenty do počítačov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 992,16 € 22.09.2022 27.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0253 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 192,13 € 26.09.2022 10.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0254 deratizácia a dezinsekcia priestorov školy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Miroslav Dzurik 41390202 1 197,00 € 27.09.2022 04.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0255 notebook a komponenty k PC Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 944,64 € 27.09.2022 29.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0256 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 65,88 € 30.09.2022 11.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0257 služba technika BOZP 09/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.10.2022 10.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0258 farby-laky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 COLOR Jakubová Monika 37355821 124,60 € 03.10.2022 11.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0259 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 185,00 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0260 tonery, monitor, myš, klávesnica. USB, reproduktory Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 719,64 € 03.10.2022 10.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0261 systémová podpora Magma HCM 3. Q Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 05.10.2022 13.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0262 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 409,50 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0263 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 325,19 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0264 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 597,61 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0265 servisné práce za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0266 nové verzie Magma HCM -4. Q 2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 18.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0267 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0268 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0269 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0270 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 50,34 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »