DFP/22/0074 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
17,98 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0075 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
30.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0076 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
129,52 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0077 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
474,75 € |
06.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0078 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola |
37946773 |
|
124,05 € |
06.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0079 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
35,00 € |
07.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0080 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
17,71 € |
11.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0081 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
3,50 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0082 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
19,44 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0083 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
20,68 € |
12.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0084 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
35,04 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0085 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
299,30 € |
02.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0086 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
819,16 € |
05.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0087 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
76,27 € |
08.08.2022 |
|
|
22.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0088 |
prehliadka STK, emisná a servis |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Š-autoservis Vranov s.r.o. |
36455385 |
|
990,38 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0089 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
401,59 € |
17.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0090 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
93,06 € |
31.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0091 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
121,47 € |
06.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0092 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
344,05 € |
06.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0093 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
96,43 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0094 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
359,22 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0095 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
51,61 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0096 |
kávovar a ekologický odvápňovač |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NAY a.s., Tuhovska 15, 830 06 Bratislava |
0035739487 |
|
646,97 € |
08.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0097 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
91,83 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0099 |
spotrebný materiál CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
131,16 € |
16.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0100 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
502,02 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0101 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY |
32678568 |
|
101,76 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0102 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
129,70 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0103 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
102,44 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0104 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
519,95 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |