Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/25/0017 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 207,55 € 13.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0038 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 297,45 € 13.02.2025 04.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0035 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 42,21 € 10.02.2025 13.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0034 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 41,14 € 10.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0015 materiál kozmetika Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 283,37 € 07.02.2025 14.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0014 materiál kozmetika Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 136,64 € 07.02.2025 14.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0003 obedy zamestnanci školy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 66,00 € 07.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0033 ERAZMUS+ kurz Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mobility and cooperation SRL a socio unico 05351480289 621,00 € 06.02.2025 11.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0013 tlačivá stravné lôístky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 386,22 € 06.02.2025 19.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0032 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 06.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0031 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 54,13 € 06.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0002 obedy DOD 05.02.2025 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 66,00 € 06.02.2025 14.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0030 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,57 € 06.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0029 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 34,40 € 06.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0028 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 06.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0027 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 166,30 € 06.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0011 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 81,43 € 05.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0012 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 128,55 € 05.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0026 členský poplatok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 04.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0025 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0010 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 840,80 € 03.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0009 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 422,09 € 03.02.2025 18.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0008 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zeelandia s.r.o. 31671918 359,98 € 03.02.2025 12.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/25/0002 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 165,00 € 03.02.2025 04.03.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/25/0001 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 692,00 € 31.01.2025 13.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0024 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 162,50 € 31.01.2025 13.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0007 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 36,60 € 31.01.2025 07.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0006 servis vyťahov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Otis Vyťahy s.r.o 35683929 43,68 € 30.01.2025 04.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0023 produkcny system Bakery výroba Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Cetus, spol. s r.o. 31336051 878,90 € 29.01.2025 01.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0005 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAXCARE SK s. r. o. 56002351 992,50 € 28.01.2025 07.02.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 »