DFB/25/0001 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
41,18 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0002 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
29,80 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0003 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0004 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,08 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0005 |
služby pevnej siete |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
52,31 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0006 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
03-2025 |
Kúplna zmluva |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
0,00 € |
08.01.2025 |
08.01.2025 |
31.12.2025 |
08.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
02-2025 |
Zmluva o dielo č. 26 o poskytnutí služby a mandátna zmluva Uzatvorená podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
Iné |
0,00 € |
03.01.2025 |
03.01.2025 |
31.12.2025 |
03.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
01-2025 |
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2025 |
03.01.2025 |
31.12.2025 |
03.01.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |