Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0255 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,73 € 13.10.2025 04.11.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0256 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,46 € 13.10.2025 04.11.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0122 tlačivá stravné líístky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PRINTON s.r.o 31665250 386,22 € 10.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0253 učebnice - edukačné publikácie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 620,80 € 10.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0248 služby pevnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,31 € 09.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0249 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 60,27 € 09.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0250 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 28,70 € 09.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0251 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,60 € 09.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0252 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,50 € 09.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0120 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 35,40 € 08.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
27-2025 Zmluva o spolupráci uzavretá podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Vysoká škola DTI, s.r.o. 36342645 Iné 0,00 € 08.10.2025 20.10.2025 20.10.2025 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFP/25/0121 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 708,02 € 08.10.2025 22.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0246 spony- montaž náučných obrazov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 5,15 € 06.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0116 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 139,86 € 06.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0117 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 157,09 € 06.10.2025 17.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0118 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 917,60 € 06.10.2025 17.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/25/0119 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 138,47 € 06.10.2025 17.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0247 revízia EZ budova Marína Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 250,00 € 06.10.2025 18.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0244 školenie obsluhy kotlov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mgr. Veliký Miroslav - MIVEX škol a vzdel. stred schvalené NIP 33277575 98,40 € 03.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/25/0245 preprava žiakov kurz pohybovych aktivit v prírode Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MFK VRANOV N.T a.s. 36475700 2 375,50 € 03.10.2025 15.10.2025 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »