DFP/25/0087 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
44,91 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0185 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/25/0088 |
farby-laky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
138,58 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/25/0011 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 907,00 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0184 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,70 € |
28.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0183 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
151,47 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
18-2025 |
Dodatok č.2, k Zmluve č.2023 KGR POP3SŠ PKPO 159 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NIVAM |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
31.08.2026 |
03.09.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
DFB/25/0182 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
386,79 € |
24.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0181 |
čistiace prostriedky - zmetaky so zavitom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
39,35 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0178 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,43 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0179 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,37 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/25/0086 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
115,89 € |
14.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0180 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-35,36 € |
14.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/25/0085 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
440,76 € |
11.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0177 |
revízia plynových zariadení B č. 1,2,3, |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ABM TECHNIK Milan Boroš |
35343320 |
|
953,25 € |
11.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/25/0084 |
oprava dverí |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ján Kaščák INNA |
35345101 |
|
280,00 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0176 |
telefóny - vnútorná linka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
903,02 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0167 |
služba technika BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/25/0170 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
108,33 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/25/0082 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
119,05 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |