DFB/24/0074 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 007,50 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
poplatok za mobily |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
175,88 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
040/2024 |
Objednávame si u Vás: modul na mandátový certifikát. Odhadovaná hodnota plnenie 100 €. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP/24/0031 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
57,38 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0030 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
198,85 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0028 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
212,29 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0029 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
631,86 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 200,28 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFSPO/24/0002 |
vodné a stočné |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 285,74 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0027 |
tlačivá stravné lístky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
PRINTON s.r.o |
31665250 |
|
301,44 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
686,18 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
425,17 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
601,55 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
živné pôdy |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
51,17 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0026 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
105,16 € |
13.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
služby Študentský časopis - Hľadaj školu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
039/2024 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0064 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
22,38 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
038/2024 |
Objednávame si u Vás živné pôdy podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 45€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MkB Test a.s. |
43932576 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFP/24/0025 |
elektromontážne práce, výmena svietidiel |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELARKO, s.r.o. |
47416980 |
|
910,98 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |