DFP/24/0046 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
111,14 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
účastnícky poplatok Aricoma EduHub |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 460,00 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/24/0007 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
787,20 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0045 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
43,68 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
poplatok z mobil |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
171,98 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
statický posúdok |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. |
44768231 |
|
192,00 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
revízia el. spotrebičov budova č. 2 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
74,70 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0044 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
488,53 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
044/2024 |
Objednávame si u Vás: On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO od 23.05.2024 - 22.05.2025. Odhadovaná hodnota plnenia 140 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP/24/0043 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MAXCARE SK s. r. o. |
56002351 |
|
1 128,11 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
045/2024 |
Objednávame si u Vás: vypracovanie statického posudku - Debarierizácia SOŠ Vranov nad Topľou. Odhadovaná hodnota 200 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. |
44768231 |
|
0,00 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0100 |
lopta volejbalová - volejbal |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
20,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
športová trofej |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
043/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFP/24/0039 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
TEMPERANCE Slovensko s.r.o. |
31392504 |
|
161,10 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
balik Porada pracovné stretnutie ekonómov 15.-16.04.2024 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0041 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
262,26 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0042 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
866,08 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/24/0040 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
187,48 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |