Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0183 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 182,21 € 31.07.2024 06.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0182 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 30.07.2024 06.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0181 čistiace prostriedky - vrecia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 194,40 € 29.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
15-2024 Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_159 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 Iné 0,00 € 23.07.2024 01.09.2024 31.08.2025 27.08.2024 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFS/24/0012 preprava Vranov n.T. - Zamutov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Migaľbus s.r.o. 55293263 300,00 € 18.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0180 nové verzie MAFGMA 3.Q 2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 16.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0179 časopis IN BAR Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,40 € 15.07.2024 16.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0178 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 31,50 € 15.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0175 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 637,01 € 12.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0176 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 326,57 € 12.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0177 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 343,63 € 12.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0095 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 127,40 € 12.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0094 mycí box kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 678,88 € 12.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0174 mycí box, sušiaca helma Harwai Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 755,92 € 12.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0173 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 62,00 € 12.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0092 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 28,39 € 11.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0093 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 75,18 € 11.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0172 systémová podpora MAGMA HCM 01.04.2024 - 30.06.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 10.07.2024 02.08.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0164 stravovacie poukážky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 774,14 € 09.07.2024 10.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0089 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 7,16 € 09.07.2024 13.07.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra