Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0158 servisné práce Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
072/2023 Objednávame si u Vás pokládku PVC podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Cyril MAŠČUK 17294703 0,00 € 10.07.2023 12.07.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/23/0156 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 10.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0155 poplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 43,08 € 10.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0154 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 10.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0153 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,14 € 10.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0152 poplatok z mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 10.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0157 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 10.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0107 nábytok kabinet Jedaleň Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 NÁBYTOK MIA s.r.o 45417172 1 574,80 € 07.07.2023 12.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0104 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 265,14 € 07.07.2023 13.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0148 nové verzie MAGMA HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0106 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 3,65 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0105 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 60,07 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0103 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 312,01 € 07.07.2023 01.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0151 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 656,34 € 07.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0150 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 609,86 € 07.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0149 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 560,07 € 07.07.2023 02.08.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0147 stravné poukážky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 661,22 € 06.07.2023 06.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0102 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 414,34 € 06.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0101 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 665,32 € 06.07.2023 17.07.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra