DFB/22/0063 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
28,30 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telecom ,a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
87,82 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
160,00 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0068 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
118,80 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0018 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
151,27 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
045/2022 |
Objednávame si u Vás tovar podľa požiadavky na rok 2022 v celkovej predpokladanej hodnote 600eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Pavol Valovčin - Unitech |
35341033 |
|
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
046/2022 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 2 500,00 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0071 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
512,93 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
357,06 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
529,48 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0020 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
VANES s.r.o. |
36193003 |
|
64,80 € |
15.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
047/2022 |
Objednávame si u Vás opravu signalizácie v budove č.1 v celkovej predpokladanej hodnote 500eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
0,00 € |
18.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFB/22/0077 |
tonery, myš |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
7P s.r.o |
31722709 |
|
205,68 € |
16.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
049/2022 |
Objednávame si u Vás zverejňovanie zmlúv v CRZ v celkovej predpokladanej 179,23eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
048/2022 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 2 000,00 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
0,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFP/22/0025 |
materiál kozmetický salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
133,19 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
strava, ubytovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Aviva - Konstancja Szymura |
6472199710 |
|
30 674,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/22/0023 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Henkel Slovensko spol. s.r.o. |
17324246 |
|
780,68 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
vodné a stočné 23.9.2021 - 07.03.2022 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
922,36 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |