Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFP/22/0169 umývací prostriedok umývačka riadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 74,28 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0362 systémová podpora Magma HCM 4. Q Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0173 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 178,91 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0174 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 250,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0361 lopta volejbalová, sieť na stolný tenis, rakety na stolný tenis VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 106,50 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0360 basketbalová lopta 4 ks Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 102,40 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0170 tonery Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 60,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0359 tonery, farby do tlačiarne Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 3soft VRANOV s.r.o 36448931 959,50 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0358 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,96 € 14.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0171 spotrebný materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 370,10 € 15.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0363 prehrávač RCD Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 69,99 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0175 tonery do tlačiarni Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Tonerynáplne a.s. 43226566 98,31 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0176 nábytok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ITES Vranov, s.r.o. 31680259 924,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0367 laboratórny nábytok Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ITES Vranov, s.r.o. 31680259 996,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0366 služba technika BOZP 012/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0183 kozmetické lehatko Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 iM3 s.r.o. 45853461 558,00 € 21.12.2022 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
01-2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.7500015479 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 22.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 22.12.2022 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFP/22/0177 odpratanie snehu po snehovej kalamite Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 CLEAN - ED s.r.o. 44776985 300,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0178 materiál kadrnícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 197,30 € 20.12.2022 23.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0187 nerezové vaničky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KTR steel s.r.o. 36512851 342,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »