Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0082 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0081 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,28 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0080 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0079 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0078 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0084 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 46,25 € 13.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0040 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 240,30 € 04.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0006 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 79,14 € 04.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0038 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 577,16 € 03.04.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0037 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Henkel Slovensko spol. s.r.o. 17324246 341,20 € 31.03.2023 17.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
12-2023 Zmluva č.8/DV/2023 o duálnom vzdelávaní Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Deichmann-obuv SK s.r.o. 35898933 Iné 0,00 € 24.03.2023 24.03.2023 18.04.2023 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFB/23/0075 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 04.04.2023 18.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
045/2023 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 1 000,00 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 0,00 € 14.04.2023 19.04.2023 Objednávka
DFS/23/0007 štrúdle Deň učiteľov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 181,42 € 14.04.2023 20.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
047/2023 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 900 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 0,00 € 17.04.2023 24.04.2023 Objednávka
046/2023 Objednávame si u Vás: aktualizáciu certifikátov pokladní a aktualizáciu identifikačných údajov RP stredísk PČ - 4 ks. Odhadovaná hodnota plnenia 200 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 0,00 € 17.04.2023 24.04.2023 Objednávka
DFB/23/0083 nové verzie Magma HCM -2. Q 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 26.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0051 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ČUTKA spol. s.r.o. 31657346 120,62 € 19.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0050 materiál kozmetický salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Perlacosmetic, s.r.o. 52620646 110,80 € 18.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0052 aktualizácia certifikátov pokladní a identifikačných údajov, výmena záložnej batérie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 136,99 € 24.04.2023 28.04.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »