DFP/23/0021 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
191,69 € |
27.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0051 |
služba BOZP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0047 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
2 650,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0003 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
848,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0028 |
materiál kadernícky salón |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
606,14 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0063 |
tlačivá |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ŠEVT |
31331131 |
|
528,04 € |
14.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
13.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
037/2023 |
Objednávame si u Vás opravu žehliča prádla (mangel). Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 300€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
0,00 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFB/23/0062 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
50,45 € |
13.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0023 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
494,43 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0022 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
96,06 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0061 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
39,74 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0060 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0059 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0058 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
služba technika PO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
142,80 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0030 |
oprava žehliča pradla - mangľa |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
|
357,60 € |
17.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0029 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
332,48 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |