Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0057 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 276,02 € 03.05.2023 10.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0095 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 05.05.2023 10.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0098 lopta futbalová, hokejka florbal VP Durkaj Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 159,70 € 09.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0097 lopta volejbalová VP Kačeriaková Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 153,50 € 09.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0093 služba technika BOZP 04/2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 03.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0056 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 02.05.2023 11.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
050/2023 Objednávame si u Vás: on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO od 23.05.2023 - 22.05.2024. Odhadovaná hodnota plnenia 180 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 0,00 € 12.05.2023 12.05.2023 Objednávka
DFP/23/0061 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 26,17 € 09.05.2023 12.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0062 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 382,93 € 10.05.2023 15.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0009 za poskytnuté služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 648,00 € 05.05.2023 15.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0060 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 977,29 € 03.05.2023 15.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0058 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 181,42 € 03.05.2023 15.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
051/2023 Objednávame si u Vás autobusovú prepravu Vranov nad Topľou - Rimavská Sobota a naspäť v celkovej predpokladanej sume 550eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slavomír Migaľ Migalbus 52998053 0,00 € 16.05.2023 16.05.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/23/0094 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 1 985,00 € 03.05.2023 16.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/23/0008 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 635,20 € 03.05.2023 16.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0063 požičanie prívesného vozíka Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MILTAK s.r.o. 51690675 76,80 € 12.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0066 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Martin Žec 46294384 32,40 € 15.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0104 publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve r. 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Regionálne vzdelávacie centruim Prešov 31954120 45,40 € 11.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0103 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 11.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0102 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »