DFP/23/0057 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
276,02 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0095 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
35,78 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0098 |
lopta futbalová, hokejka florbal VP Durkaj |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
159,70 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0097 |
lopta volejbalová VP Kačeriaková |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
153,50 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0093 |
služba technika BOZP 04/2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0056 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
050/2023 |
Objednávame si u Vás: on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO od 23.05.2023 - 22.05.2024.
Odhadovaná hodnota plnenia 180 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
0,00 € |
12.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFP/23/0061 |
údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
KAS Plus s.r.o. |
45669767 |
|
26,17 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0062 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EKVIA s.r.o |
31426085 |
|
382,93 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0009 |
za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
648,00 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0060 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
977,29 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0058 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
181,42 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
051/2023 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu Vranov nad Topľou - Rimavská Sobota a naspäť v celkovej predpokladanej sume 550eur s DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slavomír Migaľ Migalbus |
52998053 |
|
0,00 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFB/23/0094 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
1 985,00 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFS/23/0008 |
príspevok ku strave |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
635,20 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0063 |
požičanie prívesného vozíka |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
MILTAK s.r.o. |
51690675 |
|
76,80 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0066 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Martin Žec |
46294384 |
|
32,40 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0104 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve r. 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Regionálne vzdelávacie centruim Prešov |
31954120 |
|
45,40 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0103 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0102 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |