018/2023 |
Objednávame si u Vás: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023. Odhadovaná hodnota plnenia 50 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Regionálne vzdelávacie centruim Prešov |
31954120 |
|
0,00 € |
20.01.2023 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Objednávka |
019/2023 |
Objednávame si u Vás perá s potlačou v celkovej predpokladanej sume 230eur bez DPH |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
National Pen |
474116 |
|
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
020/2023 |
Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 1 000 € bez DPH. |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
3soft VRANOV s.r.o |
36448931 |
|
0,00 € |
24.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
04-2023 Gamatronik |
Zmluva uzatvorená v súlade s §3 písm.g zák.č.473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov... |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GAMATRONIK s.r.o. |
50954059 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
31.12.2023 |
25.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
05-2023 |
Zmluva o dielo č.01/01-2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Marian Nadzam |
33272590 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
25.01.2023 |
01.02.2023 |
28.02.2024 |
25.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
06-2023 |
Zmluva č.1002/23/K |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
25.01.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
25.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |
021/2023 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Kariéra v školstve-jan.23." Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 45€ |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
RAABE, odborné nakladateľstvo |
35908718 |
|
0,00 € |
26.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Zuzana Dudášová |
|
Objednávka |
DFP/23/0001 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
233,72 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
služby RAP |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0007 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
523,76 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0006 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
356,24 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
elektrická energia |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
559,56 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0003 |
modul Zverejňovania na rok 2023 |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0012 |
používanie FBA-adsl. prístup |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0011 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
38,82 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0010 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
19,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0009 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
17,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0008 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Slovak Telekom ,a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFB/23/0004 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
30,96 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
07-2023 |
Zmluva č.1001/23/TPO |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
Iné |
0,00 € |
27.01.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
27.01.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Zmluva |