Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0112 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 03.10.2022 13.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0113 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 217,82 € 04.10.2022 14.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0274 servisná prehliadka VT956CX Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 PK AUTO, spol.s r.o. 31733174 97,15 € 28.09.2022 14.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0114 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 38,15 € 04.10.2022 14.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0120 inzercia Zlaté stránky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MEDIATEL 35859415 126,00 € 12.10.2022 14.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0272 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 65,16 € 11.10.2022 14.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
14-2022 zmluva o dielo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Marek Hurný-služby požiarnej ochrany 37353314 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 13.10.2022 13.10.2022 12.10.2023 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFB/22/0271 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0270 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 50,34 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0269 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0268 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0267 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 06.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0259 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 185,00 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0029 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 699,20 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0111 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 119,57 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0110 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 553,43 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0014 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 03.10.2022 17.10.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
103/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu ( poháre, naberačky, kontaktný gril, napeňovač mlieka..) v celkovej predpokladanej sume 520eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
105/2022 Objednávame si u Vás parkovú lavičku PRIMA v celkovej predpokladanej hodnote 220eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EBOSS, s. r. o. 52198499 0,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
104/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej sume 650eur s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 0,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka