Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
050/2024 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Pekáreň NANDY s.r.o 51020149 0,00 € 15.05.2024 22.05.2024 Objednávka
011-2024 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 JADOZ s.r.o. 50297465 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 14.05.2024 14.05.2024 27.05.2024 Tatiana Kerekešová Zmluva
12-2024 Dohoda o vzájomnej obchodnej spolupráci Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 MAXCARE SK s. r. o. 56002351 Iné 0,00 € 27.05.2024 27.05.2024 27.05.2024 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFP/24/0051 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 6,60 € 02.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0037 predlženie registrácie domény sosvt.eu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WebHouse, s.r.o. 36743852 10,68 € 12.02.2024 12.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0062 fotopapier lesklý Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SECUPACK s.r.o Hala Prologis Syrovice DC1 28287592 13,00 € 08.03.2024 08.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0028 údržbarský materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELA Vranov s.r.o. 36445835 15,60 € 06.02.2024 14.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0119 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 09.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0057 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,21 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0088 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,28 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0033 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,42 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0004 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,48 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0197 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 18,32 € 04.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0100 lopta volejbalová - volejbal Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 20,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0064 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS Plus s.r.o. 45669767 22,38 € 12.03.2024 15.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0005 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 10.01.2024 29.01.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0004 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 24,00 € 01.02.2024 12.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0032 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0059 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 08.03.2024 19.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0087 služby mobilnej siete Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 24,00 € 10.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »