Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0078 servisné práce 01.04.2024 - 30.06.2024 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 18.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0002 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 405,62 € 17.01.2024 01.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0048 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 417,39 € 02.05.2024 14.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0068 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 425,17 € 15.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0093 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 440,86 € 12.04.2024 03.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0044 suroviny CV Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EKVIA s.r.o 31426085 488,53 € 23.04.2024 01.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0094 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 549,25 € 12.04.2024 03.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0044 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 561,56 € 16.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0049 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 581,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0037 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 597,82 € 04.04.2024 09.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0069 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 601,55 € 15.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0006 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 623,22 € 01.02.2024 16.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0029 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 631,86 € 20.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0004 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 642,40 € 27.03.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0003 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 644,00 € 26.02.2024 11.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0053 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 675,89 € 02.05.2024 18.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0095 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 679,72 € 12.04.2024 03.05.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0001 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 682,40 € 31.01.2024 12.02.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0067 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 686,18 € 15.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0043 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 738,20 € 16.02.2024 04.03.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »