Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0068 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 425,17 € 15.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0069 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 601,55 € 15.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0031 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 57,38 € 25.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0028 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 212,29 € 20.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0029 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 631,86 € 20.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0072 revízia el. spotrebičov výrobňa jemného pečiva Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 124,50 € 27.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0073 revizia el. spotrebičov výrobňa cestovín Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Šoltés Ján 34329731 107,90 € 27.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0032 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 47,48 € 27.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0030 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 N.S.E. s.r.o. 47061341 198,85 € 25.03.2024 03.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
041/2024 Objednávame si u Vás: Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otestovanie podpisovania. Odhadovaná hodnota plnenia 100 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Erika Kusyová 41654196 0,00 € 03.04.2024 05.04.2024 Objednávka
DFB/24/0071 poplatok za mobily Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Orange Slovensko a.s. 35697270 175,88 € 26.03.2024 05.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0075 modul na mandátový certifikát Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 02.04.2024 05.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0037 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 597,82 € 04.04.2024 09.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
042/2024 Objednávame si u Vás: Tovar podľa vlastného výberu - notebook Acer Swift X 16 l ks, stabilizátor DJI Osmo Mobille 2 ks prenosny reproduktor JBL Charge 5 2 ks, reproduktorovy Logitech Z207 2 ks, sluchatka Headset Logitech Gaming G435 17 ks. Odhadovaná hodn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 0,00 € 03.04.2024 10.04.2024 Objednávka
DFB/24/0082 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 05.04.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/24/0004 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 642,40 € 27.03.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0074 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 37946773 2 007,50 € 27.03.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0076 služba technika BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 02.04.2024 11.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/24/0033 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/24/0083 elektromateriál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ElektroAntoš s.r.o 52447278 64,89 € 05.04.2024 12.04.2024 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »