Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0054 odber kuchynského a biologického odpadu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EM-SA s r.o. 47691859 32,00 € 01.06.2022 13.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0014 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 396,80 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0156 príspevok ku strave Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 1 855,04 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0151 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/22/0003 zemný plyn 05/2022 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 290,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0162 ASC Agenda Komplet SŠ 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ASC Applied Software Consultants 31361161 579,00 € 08.06.2022 15.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0062 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 43,78 € 14.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0171 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 676,00 € 10.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0170 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 291,47 € 10.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0169 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 357,22 € 10.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0167 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 16,99 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0166 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,13 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0165 poplatok za mobil Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,12 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0164 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 41,47 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0163 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0061 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Stredná odborná škola 37946773 135,20 € 10.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0168 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 10.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0059 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 610,51 € 03.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0058 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 211,73 € 03.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0155 čistiace prostriedky Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 505,02 € 01.06.2022 17.06.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra