Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0023 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 494,43 € 01.03.2023 16.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0022 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 96,06 € 01.03.2023 16.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFSPO/23/0002 zemný plyn Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 653,00 € 02.03.2023 31.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0050 náhradné diely k výpočtovej technike Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Alza.cz a.s. 27082440 63,93 € 03.03.2023 07.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0049 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 135,91 € 03.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0027 časopis Dobré jedlo Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 News and Madia Holding a.s. 47256281 26,90 € 06.03.2023 06.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0026 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Frapek s.r.o. 45347557 30,25 € 06.03.2023 13.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0051 služba BOZP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 06.03.2023 14.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0028 materiál kadernícky salón Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GULAROS, s.r.o 50581546 606,14 € 06.03.2023 14.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0052 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 142,80 € 07.03.2023 20.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
037/2023 Objednávame si u Vás opravu žehliča prádla (mangel). Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 GAMATRONIK s.r.o. 50954059 0,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/23/0054 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 996,22 € 13.03.2023 31.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0055 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 661,02 € 13.03.2023 31.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0053 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 662,42 € 13.03.2023 31.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0056 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,78 € 13.03.2023 15.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0062 údržbársky materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 50,45 € 13.03.2023 16.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0061 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 39,74 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0060 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0059 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0058 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »