Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0005 elektrická energia Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Energie2 a.s. 46113177 559,56 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0003 modul Zverejňovania na rok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0012 používanie FBA-adsl. prístup Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 58,80 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0011 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 38,82 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0010 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 19,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0009 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 17,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0008 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovak Telekom ,a.s. 35763469 27,00 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0004 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lindstrom s.r.o. 35742364 30,96 € 12.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
017/2023 Objednávame si u Vás službu SendMail.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 180€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 0,00 € 16.01.2023 18.01.2023 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
DFB/23/0014 servisné práce od 01.01.2023 do 31.03.2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 16.01.2023 27.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0013 nové verzie Magma HCM Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 25,49 € 16.01.2023 27.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
02-2023 Kúplna zmluva Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 0,00 € 18.01.2023 01.01.2023 31.12.2023 18.01.2023 Tatiana Kerekešová Zmluva
03-2023 Zmluva o dielo č.26 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Viera Raškovská 43544975 Iné 0,00 € 18.01.2023 01.01.2023 18.01.2023 Tatiana Kerekešová Zmluva
DFP/23/0001 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 233,72 € 18.01.2023 26.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0017 členské v SkBA na rok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 19.01.2023 31.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/23/0002 potraviny Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 216,56 € 19.01.2023 31.01.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0015 členský príspevok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Zväz obchodu SR 30808839 170,00 € 19.01.2023 01.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/23/0016 členský príspevok 2023 Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 19.01.2023 01.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
018/2023 Objednávame si u Vás: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023. Odhadovaná hodnota plnenia 50 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Regionálne vzdelávacie centruim Prešov 31954120 0,00 € 20.01.2023 21.01.2023 Objednávka
DFB/23/0018 inštalacia modulu SendMail a zaškolenie uživateľa Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Autocont s.r.o. 36396222 215,10 € 20.01.2023 01.02.2023 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »