Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0285 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 219,87 € 04.11.2022 12.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0147 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 60,60 € 18.11.2022 25.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0174 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Lekáreň Centrum VT s.r.o 36512796 250,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0194 spotrebný materiál Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 JURPACK s.r.o. 47064277 178,28 € 27.12.2022 30.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0124 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 141,70 € 02.05.2022 05.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0123 športové potreby VP Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 117,10 € 02.05.2022 05.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0043 sporák kombinovaný s teplovzdušnou rúrou Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 6 199,28 € 16.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0319 sporák a teplovzdušné fritézy Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. František Sarik - ELSATEX 10804692 608,96 € 24.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0184 soľ posypova, baterie Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 372,43 € 21.12.2022 28.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0031 sociálna politika zamestnancov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Praktik Textil s.r.o. 44491191 1 679,04 € 15.11.2022 24.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFS/22/0032 sociálna politika zamestnancov Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 720,61 € 29.11.2022 06.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFP/22/0172 snímač čiarového kódu Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 AXIS DISTRIBUTION, S.R.O. 36019402 63,50 € 16.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0308 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2022 25.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0232 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 23.08.2022 05.09.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0040 služby počítačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2022 28.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0146 služby počitačovej siete SANET Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 SANET Združenie používateľov Slov. akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 26.05.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0364 služba Zborovňa Komplet Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 16.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0297 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 11.11.2022 22.11.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0352 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 237,60 € 09.12.2022 17.12.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
DFB/22/0028 služba technika PO Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Jaroslav Kačmár HasPO 34896465 118,80 € 07.02.2022 16.02.2022 Tatiana Kerekešová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »