DFP/23/0114 |
podlahová krytina, pokladka, lepenie a dovoz |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ing. Cyril MAŠČUK |
17294703 |
|
378,80 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0113 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
168,89 € |
10.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0112 |
materiál na výypravky a maľovanie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
ELA Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
44,81 € |
04.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0111 |
servis vyťahov |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Otis Vyťahy s.r.o |
35683929 |
|
39,54 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0110 |
material |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
GULAROS, s.r.o |
50581546 |
|
337,62 € |
25.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0109 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
44,64 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0108 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
65,67 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0107 |
nábytok kabinet Jedaleň |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
NÁBYTOK MIA s.r.o |
45417172 |
|
1 574,80 € |
07.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0106 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
3,65 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0105 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Frapek s.r.o. |
45347557 |
|
60,07 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0104 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
265,14 € |
07.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0103 |
podiel elektrickej energie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou |
37946773 |
|
312,01 € |
07.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0102 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
414,34 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0101 |
potraviny |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
665,32 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0100 |
kľúče, FAB, zámky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
93,90 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0099 |
oprava a montáž el. inštalácie |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Šoltés Ján |
34329731 |
|
216,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0098 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
EM-SA s r.o. |
47691859 |
|
32,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0097 |
suroviny CV |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Zeelandia s.r.o. |
31671918 |
|
187,80 € |
28.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0096 |
regál, údržbársky materiál |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO |
34331956 |
|
752,39 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |
DFP/23/0095 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov |
37946773 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
107,11 € |
27.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Tatiana Kerekešová |
|
Faktúra |